7月18日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)财务处组织召开2025年度内部控制工作计划及培训会议。办公室、资产条件处等各职能部门内控工作负责人及相关人员30余人参加,会议由空天院党委书记、副院长张兵主持。
首先,财务处副处长金振胜作2024年内部控制工作风险评估报告及2025年度内部控制工作计划的汇报,从采购、资产管理、科研项目管理、信息化等方面存在的风险进行描述,提出改进建议,同时落实到相关责任部门。
其次,内控体系建设专家顾问、安永企业咨询有限公司高级经理吴楠以“2025年内部控制政策趋势变化解读与应对”为主题,全面宣贯财政部、教育部于2024年11月19日联合发布的《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》文件精神,从“实施范围、履职责任、风险评估、内控监督、体系建设”等方面进行详细解读。
此外,吴楠还结合空天院管理需求与实际,从风险识别与评估、内部控制体系设计、内控有效性评价与优化、制度评审及框架搭建、内部控制文件编制等五个方面提出内控管理工作建议。
最后,张兵就本次培训与当前内部控制的相关工作进行总结。他表示,空天院应建立制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系,保障制度落地,强化监督检查,严肃财经纪律,保障资产安全,保证各项经济活动合法合规,有效防范舞弊和预防腐败,提高资源配置和使用效益,推动空天院高质量发展。
会议现场
动态新闻