8月12日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)财务处召开2024年度内部控制工作培训会。财务处处长田永宝主持培训会议。
会上,财务处副处长金振胜作2023年内部控制工作风险评估报告,从采购、预算、资产管理、科研项目管理、无形资产、信息化等六个方面存在的风险进行描述,提出改进建议,同时落实到相关责任部门。
培训特别邀请天圆全会计师事务所合伙人李春瑜,围绕行政事业单位的内控管理,并结合空天院管理需求与实际,深入解读和宣贯相关政策;通过深入浅出解析案例,从建立并完善内控信息化流程、不相容岗位职责分离、细化分级授权管理等多个角度,引导大家意识到内控管理各个环节都不可或缺,并指出行政事业单位内部控制持续优化的重点方向,促使空天院更好地推进内控体系落地运行。
空天院党委副书记、内控工作小组组长吴海涛就本次培训与当前内控工作进行总结。他对空天院近年来持续、规范化开展内部控制建设工作取得的成绩予以充分肯定,同时结合当前审计揭示出的问题,强调内部控制是一项不断自我反省、持续改进、逐步完善和提高的常态化工作。
空天院内部控制建设工作小组成员、各职能部门内控工作负责人及联系人等30余人参加会议。
会议现场
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